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广西百色人民网-政务

作者:小编 来源:未知 日期:2018-2-10 2:07:26 人气: 标签:国民经济部门分类
导读:百色市国资委是市人民直属正处级特设机构,使用行政编制。主要职责有:对市人民授权的市直国有企业履行出资人职责,加强企业国有资产的监督管理工作;负责企业国…

  百色市国资委是市人民直属正处级特设机构,使用行政编制。主要职责有:对市人民授权的市直国有企业履行出资人职责,加强企业国有资产的监督管理工作;负责企业国有资产基础管理,依法对县(区)国有资产管理工作进行指导和监督;指导全市国有企业和重组、国有企业的现代企业制度建设、公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任;通过程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营管理者激励和约束制度;按照有关,代表市人民向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作;负责组织所监管企业国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法等。

  同时,根据《百色市委关于市人民国有资产监督管理委员会党委、纪委有关职能的通知》(百委会[2009]78号)文,我委党委的主要职责是:负责所监管企业(单位)党的建设、社会主义文明建设和思想工作;协助市委做好监管企业(单位)领导班子的考核、配备和领导人员的管理及企业经营管理人才队伍的建设工作;负责市人民派出的监事会监事的管理工作;监督检查监管企业(单位)领导人员、廉洁自律的情况,加强党风廉政建设等。

  根据《百色市人民办公室关于印发百色市人民国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制的通知》(百政办发〔2011〕70号),市国资委内设机构有党政办公室、财务监督与考核评价科、产权与收益管理科、企业改组发展科、综合管理科(行政审批管理办公室、政策法规科)、监事会工作科(市国有企业监事会工作办公室)、人事科(党群工作科、监察科)等7个职能科室。

  百色市国资委核定的编制人数为14人,其中行政编制13名,后勤服务编制1名,现实有在职14人(另有退休5人)。人员结构为正处级领导1人、正处级干部1人、副处级领导4人、调研员1人,副调研员1人、正科级2人、主任科员1人、副科级2人、工勤人员1人(司机)、退休5人,全部为财政全额拨款。

  2018年市国资委部门收入预算380.50万元,比上年428.77万元减少48.27万元,减少11.3%。减少的主要原因是:人员编制减少,相应的人员经费减少及代发国有企业办职教幼教、中小学教师退休金财政应补差额工资减少。

  公共财政预算拨款380.50万元,比上年428.77万元减少48.27万元,下降11.3%。其中:经费拨款(补助)380.50万元,比上年428.77万元减少48.27万元,下降11.3%。

  2018年支出预算380.50万元,比上年428.77万元减少48.27万元,下降11.3%。其中:基本支出240.80万元,占支出总预算63.29%,比上年289.07万元减少48.27万元,下降16.70%,主要原因是:人员编制减少,相应的人员经费减少;项目支出139.7万元,占支出总预算36.71%,比上年153.8万元减少14.10万元,减少9.17%,主要原因是:代发国有企业办职教幼教、中小学教师退休金财政应补差额工资减少。

  共分为四类,其中:社会保障和就业支出120.04万元,比上年140.52万元减少20.48万元,下降14.57%;医疗卫生支出15.25万元,比上年18.47万元减少3.22万元,下降17.43%;资源探勘电力信息等支出225.72万元,比上年261.17万元减少35.45万元,下降13.57%;住房保障支出19.49万元,比上年22.71万元减少3.22万元,下降14.18%。

  基本支出预算基本支出240.80万元,占支出总预算63.29%,比上年289.07万元减少48.27万元,下降16.70%;其中:经费拨款(补助)支出预算基本支出240.80万元,占支出总预算63.29%,比上年289.07万元减少48.27万元,下降16.70%。

  --工资福利支出预算188.13万元,占支出总预算49.29%,其中:经费拨款(补助)支出预算188.13万元,比上年211.36万元减少23.23万元,下降10.99%。

  --商品和服务支出预算52.67万元,占支出总预算12.83%,其中:经费拨款(补助)支出预算52.67万元,占支出总预算13.84%,比上年55万元减少2.33万元,下降4.24%。

  项目资金支出预算139.7万元,占支出总预算36.71%,比上年153.8万元减少14.1万元,减少9.17%。其中:经费拨款(补助)支出139.7万元,占支出总预算36.71%,比上年153.8万元减少14.1万元,减少9.17%。

  2018年一般公共预算支出380.50万元,比上年428.77万元减少48.27万元,下降11.3%,减少的主要原因是:人员编制减少,相应的人员经费减少及代发国有企业办职教幼教、中小学教师退休金财政应补差额工资减少。其中:基本支出240.80万元,占支出总预算63.29%,比上年289.07万元减少48.27万元,下降16.70%;项目支出139.7万元,占支出总预算36.71%,比上年153.8万元减少14.10万元,减少9.17%。

  2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算支出0.22万元,比去年0.27万元减少0.05万元,下降18.52%。其中:1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与去年持平;2.公务接待费2018年预算0.22万元,比去年0.27万元减少0.05万元,下降18.52%,主要原因是厉行节俭,减少公务接待费用;3.公务用车运行费2018年预算支出0万元,与去年持平;公务用车购置费预算支出0万元,与去年持平。

  2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算支出0.22万元,比去年0.27万元减少0.05万元,下降18.52%。

  1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与去年持平;2.公务接待费2017年预算0.22万元,比去年0.27万元减少0.05万元,下降18.52%,主要原因是厉行节俭,减少公务接待费用;3.公务用车运行费2018年预算支出0万元,与去年持平;公务用车购置费预算支出0万元,与去年持平。

  2018年百色市国资委本级及所属1家事业单位在内的单位运行经费财政拨款预算52.67万元,比去年55万元减少2.33万元,下降4.24%,主要是因为人员编制减少,相应的人员经费减少。经费主要用于保障本单位正常运行,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  2018年百色市国资委采购预算共15万元,比上年26万元减少11万元,下降42.31%。其中:经费拨款(补助)支出预算15万元,比上年26万元减少11万元,下降42.31%。

  (五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关继续使用的资金。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过过桥费、保险费、安全励费用等支出;公务接待费反映单位按开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  

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